目 录 第一部分 揭西县工商联概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 揭西县工商联概况 一、主要职责 工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会,是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能。主要任务: 1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。 2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 3、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。 4、引导会员积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。 5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。 6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明,协调关系,参与调解经济纠纷。 7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。 8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量。 9、组织会员出国、出境考察,举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国外市场,增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。 10、办好会办企业、事业。 11、承办政府交办和有关部门委托事项。 二、机构设置 县工商联机关内设一室二部。 (一)办公室职责范围 (电话:5584323) 负责机关的文秘、人事、党务、机要、保密、档案、会务、财务、计生、信访、接待等工作;负责本会领导班子人选和各级工商联、非公有制经济代表人士出任县级以上人大代表、政协委员等职务人选的初步推荐和审核工作;负责各级工商联干部及非公有制经济人士的培训;负责机关工作人员及工商联会员出国(境)政审及因私证照的办理;协助有关部门管理会员企业人员会计从业资格、专业技术资格(职称)的考试、评审和初次认定工作以及人才交流;联系和指导以非公有制经济为主体的社团组织;负责建立和实施与非公有制经济代表人士联系制度,建立和管理会员数据库;对非公有制经济人士的政治安排提出意见,负责出任本会执委人选的考察、推荐工作;负责协调机关的日常工作。 (二)会员部职责范围(电话:5584323) 负责会员的维权工作,协助会员企业处理经济纠纷;负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动及会员企业的涉外工作:负责联系外商投资企业、留学生回国创办企业及香港、澳门、台湾和海外工商社团、工商经济界人士,开展民间交流和对外经贸合作,协助政府做好引进工作;管理行业商会;负责协助政府有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等的检查、监督;建立重点会员企业档案;负责经济技术的咨询服务,引导民间投资组织会员企业开展经贸活动;协助政府有关部门做好民营科技企业的申报、评定和科技项目的推荐以及对民营企业的技术监督工作;为会员企业办理产品产地证明等。 (三)联络部职责范围(电话:5584323) 做好非公有制经济人士的联络工作。开展内引外联,做好“三胞”和海外侨胞中的工商社团和工商界人士的联系,协助政府部门引进资金、技术和人才,增进“三资”企业者的团结工作,开展光彩事业的活动工作。鉴于县工商联人员编制少的实际情况,办公室、会员部、联络部可合署办公。 (四)人员编制和领导职数 工商联机关行政编制三名。其中工商联常务副会长兼秘书长,负责工商联全面工作。配事业编制1名。
第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017年本部门收入预算95.91万元,比上年增加9.83万元,增长11%,主要原因是工资福利提高;支出预算95.91万元,比上年增加9.83万元,增长11%,主要原因是工资福利支出增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2017年本部门“三公”经费预算安排2.13万元,与上年保持不变。其中:公务用车购置及运行费1.5万元,与上年保持不变;公务接待费0.63万元,与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2017年,本部门机关运行经费安排8.49万元,比上年减少0.43万元,下降4.82%,主要原因是办公费减少。其中:办公费6.36万元,公务接待费0.63万元,公务用车运行维护费1.5万元等。 四、政府采购情况 2017年本部门政府采购预算为0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。 六、预算绩效信息公开情况 本联认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。
第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指县财政当年接付的资金。 (二)“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费和公务用车运行维护费等。
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