2017年揭西县政务办部门预算 目 录
第一部分 揭西县政务办概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 揭西县政务办概况
一、主要职责 (一)部门职责 1、承担县政府纳入县政务服务中心集中受理、办理的行政审批、便民服务、公共资源交易、政务公开、行政效能监察和相关配套服务事务的组织、协调、保障和监督、统筹管理和社会服务等工作。 2、按照有关法律、法规和规定,制定和监督实施县政务服务体系(政务服务平台)管理办法以及政务服务的管理制度、服务标准和服务规范。负责组织协调优化审批流程,理顺审批工作机制,组织审批标准化建设,提高行政审批效率。 3、会同各部门对其办事窗口(含公共资源交易平台,下同)及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核;对各部门办事窗口行政审批事项运作实行全程监督。 4、受理服务对象对各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议;会同有关部门对投诉进行查处。 5、对进入县政务服务中心绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实;协调和督办涉及多个部门或跨部门的并联审批事项。 6、指导、监督全县政务公开、政府信息公开工作;指导、协调部门服务办事大厅(分中心)、镇(乡、街)便民服务中心的政务服务工作;协调县政务服务中心各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。 7、负责县政务服务中心及各分中心网络信息化管理系统的管理工作,负责县政务服务中心门户网站的日常维护及管理。 8、参与有关政务服务方面的地方规范性文件的起草;研究提出有关政务服务改革的意见建议,制定各项规章制度、管理办法并组织实施。 9、宣传推介揭西政务环境和投资环境,协助县政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。 10、对下级政务服务中心管理办公室(服务中心、便民中心)进行业务指导。 11、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置 (一)揭西县人民政府综合政务服务管理办公室,为揭西县人民政府派出机构,正科级。设置4个内设机构,分别为:人秘股、综合股、监察督查股、信息技术股。 (二)截止2016年12月31日,核定编制8人,实有人数7人,其中:在职7人,退休0人。 第二部分 2017年部门预算表(见附表) 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017年本部门收入预算237.34万元,比上年增加16.99万元,增长7.7%,其中工资福利支出44.27万元较2016年工资福利支出30.08万元增加14.19万元,增加原因是由于2016年末新增人员2人和2017年职工正常增资;对个人和家庭的补助支出78.21万元较2016年对个人和家庭的补助支出75.25万元增加2.96万元,原因为2016年末新增社会购买服务人员1人及对社会购买服务人员调整缴交社保金; 支出预算237.34万元,比上年增加16.99万元,增长7.7%,其中工资福利支出44.27万元较2016年工资福利支出30.08万元增加14.19万元,增加原因是由于2016年末新增人员2人和2017年职工正常增资;对个人和家庭的补助支出78.21万元较2016年对个人和家庭的补助支出75.25万元增加2.96万元,原因为2016年末新增社会购买服务人员1人及对社会购买服务人员调整缴交社保金。 二、“三公”经费安排情况说明 2017年本部门“三公”经费预算安排2.31万元,比上年减少0.6798万元,下降22.7%,主要原因是我办严格按照中央八项规定和反对浪费,厉行节约的规定执行,把“三公”经费支出控制在指标编制标准以内。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费2.31万元,比上年减少0.6798万元,下降22.7%,主要原因是我办严格按照中央八项规定和反对浪费,厉行节约的规定执行,把“三公”经费支出控制在指标编制标准以内。 三、机关运行经费安排情况 2017年,本部门机关运行经费安排59.83万元.其中:办公费10.8万元、印刷费1.2万元、电费16万元、邮电费8.2万元、物业管理费1.88万元、差旅费5.26万元、维修(护)费6.3万元、会议费1.3万元、公务接待费2.31万元、劳务费2.28万元。 四、政府采购情况 2017年度,本单位没有安排预算资金进行政府采购事项。 五、国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,本部门没有占有使用国有资产。 六、预算绩效信息公开情况 我办将认真贯彻中央及地方有关文件精神,结合我办的工作职能和2017年度部门预算资金安排,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,使得预算绩效管理工作取得较好成效。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |