目 录
第一部分 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 概况
(一)部门主要职责
镇机关设置“五办两中心”具体职能为: 1、党政办公室的主要职责是负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托,赋予行政综合执法职责,设立行政综合执法队(正副队长由党政办公室正副主任兼任)。 2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作;协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。 3、农业经济办公室(加挂财政所、会计核算中心牌子)。负责农口工作,包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作;负责研究、制订经济发展规划,抓好内外贸易工作;指导乡镇企业活动,协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作;负责财政预算决算;组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。 4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。 5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。 6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源,主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作,主任由镇委副书记兼任,设专职副主任1名(副科级),派出所所长、司法所所长兼任副主任。 7、社会事务服务中心,负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。
二、机构设置
根据《关于同意揭西县灰寨镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》(揭西机编〔2012〕17号)的文件规定,灰寨镇机关内设机构设置为“五办两中心”,具体名称如下:
1、党政办公室
2、村镇建设办公室
3、农业经济办公室
4、人口和计划生育办公室
5、组织宣传办公室
6、综治信访维稳中心
7、社会事务服务中心
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
3,440.41
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
554.79
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
28
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
0.00
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
31
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
112.63
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
190.36
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
202.14
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
58.22
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
15.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
2,203.12
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
11.27
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
57.43
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
25.46
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
10.00
|
本年收入合计
|
22
|
3,440.41
|
本年支出合计
|
47
|
3,440.41
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
48
|
0.00
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
年末结转和结余
|
49
|
0.00
|
总计
|
25
|
3,440.41
|
总计
|
50
|
3,440.41
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
|
|
公开02表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
3,440.41
|
3,440.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
554.79
|
554.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
460.28
|
460.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010301
|
行政运行
|
382.70
|
382.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
77.58
|
77.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20105
|
统计信息事务
|
1.17
|
1.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010505
|
专项统计业务
|
1.17
|
1.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20106
|
财政事务
|
25.59
|
25.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010601
|
行政运行
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010607
|
信息化建设
|
17.75
|
17.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
2.02
|
2.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20129
|
群众团体事务
|
9.03
|
9.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012901
|
行政运行
|
2.88
|
2.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
6.15
|
6.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政运行
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
5.55
|
5.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
5.55
|
5.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
45.07
|
45.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
45.07
|
45.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
112.63
|
112.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20701
|
文化
|
112.43
|
112.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070109
|
群众文化
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070199
|
其他文化支出
|
112.23
|
112.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070404
|
广播
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
190.36
|
190.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
5.72
|
5.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
0.89
|
0.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4.83
|
4.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20802
|
民政管理事务
|
21.36
|
21.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
19.45
|
19.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
124.15
|
124.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
124.15
|
124.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
14.46
|
14.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
14.46
|
14.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20810
|
社会福利
|
20.88
|
20.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2081002
|
老年福利
|
20.88
|
20.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20811
|
残疾人事业
|
1.11
|
1.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.11
|
1.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20819
|
最低生活保障
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
0.70
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
0.88
|
0.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
0.88
|
0.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202.14
|
202.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100101
|
行政运行
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
62.50
|
62.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
62.50
|
62.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21004
|
公共卫生
|
11.19
|
11.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
11.19
|
11.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21007
|
计划生育事务
|
116.42
|
116.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100716
|
计划生育机构
|
1.20
|
1.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100717
|
计划生育服务
|
8.23
|
8.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
107.00
|
107.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.38
|
7.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
7.38
|
7.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1.44
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
58.22
|
58.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21103
|
污染防治
|
58.22
|
58.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2110304
|
固体废弃物与化学品
|
58.22
|
58.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120101
|
行政运行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
农林水支出
|
2,203.12
|
2,203.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21301
|
农业
|
47.80
|
47.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130104
|
事业运行
|
32.96
|
32.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130199
|
其他农业支出
|
14.84
|
14.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21302
|
林业
|
4.82
|
4.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130204
|
林业事业机构
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
4.48
|
4.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21303
|
水利
|
61.86
|
61.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
16.86
|
16.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130316
|
农田水利
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130399
|
其他水利支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21305
|
扶贫
|
1,764.84
|
1,764.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
1,200.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
564.84
|
564.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21307
|
农村综合改革
|
300.79
|
300.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
235.55
|
235.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130707
|
农村综合改革示范试点补助
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
56.75
|
56.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130899
|
其他普惠金融发展支出
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21506
|
安全生产监管
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2150601
|
行政运行
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
57.43
|
57.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22001
|
国土资源事务
|
57.43
|
57.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2200110
|
国土整治
|
57.43
|
57.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
25.46
|
25.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
13.50
|
13.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210105
|
农村危房改造
|
13.50
|
13.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
11.96
|
11.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
11.96
|
11.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
229
|
其他支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
公开03表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
3,440.41
|
1,212.52
|
2,227.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
554.79
|
449.97
|
104.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
460.28
|
392.58
|
67.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010301
|
行政运行
|
382.70
|
345.00
|
37.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
77.58
|
47.58
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20105
|
统计信息事务
|
1.17
|
0.57
|
0.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010505
|
专项统计业务
|
1.17
|
0.57
|
0.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20106
|
财政事务
|
25.59
|
10.78
|
14.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010601
|
行政运行
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010607
|
信息化建设
|
17.75
|
3.95
|
13.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
2.02
|
1.00
|
1.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20129
|
群众团体事务
|
9.03
|
2.88
|
6.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012901
|
行政运行
|
2.88
|
2.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
6.15
|
0.00
|
6.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政运行
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
5.55
|
0.00
|
5.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
5.55
|
0.00
|
5.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
45.07
|
35.07
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
45.07
|
35.07
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
112.63
|
90.81
|
21.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20701
|
文化
|
112.43
|
90.61
|
21.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070109
|
群众文化
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070199
|
其他文化支出
|
112.23
|
90.41
|
21.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2070404
|
广播
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
190.36
|
180.64
|
9.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
5.72
|
0.89
|
4.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
0.89
|
0.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4.83
|
0.00
|
4.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20802
|
民政管理事务
|
21.36
|
19.16
|
2.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
19.45
|
17.25
|
2.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
124.15
|
124.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
124.15
|
124.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
14.46
|
14.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
14.46
|
14.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20810
|
社会福利
|
20.88
|
20.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2081002
|
老年福利
|
20.88
|
20.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20811
|
残疾人事业
|
1.11
|
1.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.11
|
1.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20819
|
最低生活保障
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
0.88
|
0.00
|
0.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
0.88
|
0.00
|
0.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202.14
|
118.05
|
84.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100101
|
行政运行
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
62.50
|
0.00
|
62.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
62.50
|
0.00
|
62.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21004
|
公共卫生
|
11.19
|
0.00
|
11.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
11.19
|
0.00
|
11.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21007
|
计划生育事务
|
116.42
|
107.46
|
8.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100716
|
计划生育机构
|
1.20
|
1.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100717
|
计划生育服务
|
8.23
|
7.14
|
1.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
107.00
|
99.12
|
7.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.38
|
7.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
7.38
|
7.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1.44
|
0.00
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1.44
|
0.00
|
1.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
58.22
|
0.31
|
57.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21103
|
污染防治
|
58.22
|
0.31
|
57.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2110304
|
固体废弃物与化学品
|
58.22
|
0.31
|
57.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
15.00
|
5.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120101
|
行政运行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
农林水支出
|
2,203.12
|
356.48
|
1,846.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21301
|
农业
|
47.80
|
32.96
|
14.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130104
|
事业运行
|
32.96
|
32.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130199
|
其他农业支出
|
14.84
|
0.00
|
14.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21302
|
林业
|
4.82
|
0.34
|
4.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130204
|
林业事业机构
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
4.48
|
0.00
|
4.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21303
|
水利
|
61.86
|
16.86
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
16.86
|
16.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130316
|
农田水利
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130399
|
其他水利支出
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21305
|
扶贫
|
1,764.84
|
22.53
|
1,742.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
1,200.00
|
0.00
|
1,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
564.84
|
22.53
|
542.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21307
|
农村综合改革
|
300.79
|
283.79
|
17.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
235.55
|
235.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130707
|
农村综合改革示范试点补助
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
56.75
|
48.25
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130899
|
其他普惠金融发展支出
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21506
|
安全生产监管
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2150601
|
行政运行
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
57.43
|
0.00
|
57.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22001
|
国土资源事务
|
57.43
|
0.00
|
57.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2200110
|
国土整治
|
57.43
|
0.00
|
57.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
25.46
|
0.00
|
25.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
13.50
|
0.00
|
13.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210105
|
农村危房改造
|
13.50
|
0.00
|
13.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
11.96
|
0.00
|
11.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
11.96
|
0.00
|
11.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
229
|
其他支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,430.41
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
554.79
|
554.79
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
10.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
112.63
|
112.63
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
190.36
|
190.36
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
202.14
|
202.14
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
58.22
|
58.22
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
2,203.12
|
2,203.12
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
57.43
|
57.43
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
25.46
|
25.46
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
3,440.41
|
本年支出合计
|
52
|
3,440.41
|
3,430.41
|
10.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
54
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
总计
|
28
|
3,440.41
|
总计
|
56
|
3,440.41
|
3,430.41
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
3,430.41
|
1,212.52
|
2,217.89
|
201
|
一般公共服务支出
|
554.79
|
449.97
|
104.82
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
460.28
|
392.58
|
67.70
|
2010301
|
行政运行
|
382.70
|
345.00
|
37.70
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
77.58
|
47.58
|
30.00
|
20105
|
统计信息事务
|
1.17
|
0.57
|
0.60
|
2010505
|
专项统计业务
|
1.17
|
0.57
|
0.60
|
20106
|
财政事务
|
25.59
|
10.78
|
14.82
|
2010601
|
行政运行
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
2010607
|
信息化建设
|
17.75
|
3.95
|
13.80
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
2.02
|
1.00
|
1.02
|
20129
|
群众团体事务
|
9.03
|
2.88
|
6.15
|
2012901
|
行政运行
|
2.88
|
2.88
|
0.00
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
6.15
|
0.00
|
6.15
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
2013101
|
行政运行
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
5.55
|
0.00
|
5.55
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
5.55
|
0.00
|
5.55
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
45.07
|
35.07
|
10.00
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
45.07
|
35.07
|
10.00
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
112.63
|
90.81
|
21.82
|
20701
|
文化
|
112.43
|
90.61
|
21.82
|
2070109
|
群众文化
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
2070199
|
其他文化支出
|
112.23
|
90.41
|
21.82
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
2070404
|
广播
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
190.36
|
180.64
|
9.71
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
5.72
|
0.89
|
4.83
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
0.89
|
0.89
|
0.00
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4.83
|
0.00
|
4.83
|
20802
|
民政管理事务
|
21.36
|
19.16
|
2.20
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
19.45
|
17.25
|
2.20
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
124.15
|
124.15
|
0.00
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
124.15
|
124.15
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
14.46
|
14.46
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
14.46
|
14.46
|
0.00
|
20810
|
社会福利
|
20.88
|
20.88
|
0.00
|
2081002
|
老年福利
|
20.88
|
20.88
|
0.00
|
20811
|
残疾人事业
|
1.11
|
1.11
|
0.00
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.11
|
1.11
|
0.00
|
20819
|
最低生活保障
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
0.88
|
0.00
|
0.88
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
0.88
|
0.00
|
0.88
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.10
|
0.00
|
1.10
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
202.14
|
118.05
|
84.10
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
2100101
|
行政运行
|
3.21
|
3.21
|
0.00
|
21003
|
基层医疗卫生机构
|
62.50
|
0.00
|
62.50
|
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
62.50
|
0.00
|
62.50
|
21004
|
公共卫生
|
11.19
|
0.00
|
11.19
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
11.19
|
0.00
|
11.19
|
21007
|
计划生育事务
|
116.42
|
107.46
|
8.96
|
2100716
|
计划生育机构
|
1.20
|
1.20
|
0.00
|
2100717
|
计划生育服务
|
8.23
|
7.14
|
1.09
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
107.00
|
99.12
|
7.88
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.38
|
7.38
|
0.00
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
7.38
|
7.38
|
0.00
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1.44
|
0.00
|
1.44
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1.44
|
0.00
|
1.44
|
211
|
节能环保支出
|
58.22
|
0.31
|
57.91
|
21103
|
污染防治
|
58.22
|
0.31
|
57.91
|
2110304
|
固体废弃物与化学品
|
58.22
|
0.31
|
57.91
|
212
|
城乡社区支出
|
15.00
|
5.00
|
10.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
2120101
|
行政运行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
213
|
农林水支出
|
2,203.12
|
356.48
|
1,846.64
|
21301
|
农业
|
47.80
|
32.96
|
14.84
|
2130104
|
事业运行
|
32.96
|
32.96
|
0.00
|
2130199
|
其他农业支出
|
14.84
|
0.00
|
14.84
|
21302
|
林业
|
4.82
|
0.34
|
4.48
|
2130204
|
林业事业机构
|
0.34
|
0.34
|
0.00
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
4.48
|
0.00
|
4.48
|
21303
|
水利
|
61.86
|
16.86
|
45.00
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
16.86
|
16.86
|
0.00
|
2130316
|
农田水利
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
2130399
|
其他水利支出
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
21305
|
扶贫
|
1,764.84
|
22.53
|
1,742.31
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
1,200.00
|
0.00
|
1,200.00
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
564.84
|
22.53
|
542.31
|
21307
|
农村综合改革
|
300.79
|
283.79
|
17.00
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
235.55
|
235.55
|
0.00
|
2130707
|
农村综合改革示范试点补助
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
56.75
|
48.25
|
8.50
|
21308
|
普惠金融发展支出
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
2130899
|
其他普惠金融发展支出
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
21506
|
安全生产监管
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
2150601
|
行政运行
|
11.27
|
11.27
|
0.00
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
57.43
|
0.00
|
57.43
|
22001
|
国土资源事务
|
57.43
|
0.00
|
57.43
|
2200110
|
国土整治
|
57.43
|
0.00
|
57.43
|
221
|
住房保障支出
|
25.46
|
0.00
|
25.46
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
13.50
|
0.00
|
13.50
|
2210105
|
农村危房改造
|
13.50
|
0.00
|
13.50
|
22102
|
住房改革支出
|
11.96
|
0.00
|
11.96
|
2210201
|
住房公积金
|
11.96
|
0.00
|
11.96
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
786.00
|
302
|
商品和服务支出
|
235.12
|
30101
|
基本工资
|
380.28
|
30201
|
办公费
|
77.39
|
30102
|
津贴补贴
|
397.48
|
30202
|
印刷费
|
3.37
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.20
|
30106
|
伙食补助费
|
0.86
|
30205
|
水费
|
10.07
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
13.04
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.38
|
30207
|
邮电费
|
4.76
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
188.03
|
30211
|
差旅费
|
6.74
|
30301
|
离休费
|
10.20
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
113.95
|
30213
|
维修(护)费
|
17.57
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
14.46
|
30215
|
会议费
|
9.10
|
30305
|
生活补助
|
30.87
|
30216
|
培训费
|
2.85
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
8.70
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
5.10
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
1.05
|
30310
|
生产补贴
|
18.56
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.38
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
2.32
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
70.48
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
3.37
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.37
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
974.03
|
|
公用经费合计
|
238.49
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
11.66
|
0.00
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
9.16
|
11.08
|
0.00
|
2.38
|
0.00
|
2.38
|
8.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表
|
部门: 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府
|
单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年度总收入 3440.41 万元,其中本年收入 3440.41 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 3440.41 万元, 比上年决算数增加1315.05万元,增长61.87%,主要变动情况:一是统发工资上涨,二是农林水支出增加,三是精准扶贫资金以及新农村资金。
2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平
3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平
4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平
5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平
(二)年度支出总体情况
揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年度总支出 3440.41 万元,其中本年支出 3440.41 万元。具体情况如下:
1.基本支出 1212.52 万元, 比上年决算数增加376.03万元,增长44.95%,主要变动情况:统发工资上涨。
2.项目支出 2227.89 万元, 比上年决算数增加939.01万元,增长72.86%,主要变动情况:农林水支出大幅增加,主要是精准扶贫资金和新农村建设资金。
3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年度财政拨款收入合计 3440.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3430.41 万元,比上年决算数 增加1419.90 万元, 增长70.62%;主要变动情况:统发工资上涨及农林水支出增加 ;政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元,比上年决算数 减少104.85 万元, 下降91.29%;主要变动情况:本年度政府性基金预算财政拨款收入项目减少。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年度财政拨款支出合计 3440.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3430.41 万元,比年初预算数 增加2034.98 万元, 增长145.83%;主要变动情况:统发工资上涨及农林水支出增加 ;政府性基金预算财政拨款支出 10.00 万元,比年初预算数 增加10.00 万元, 增长0%;主要变动情况:本年度无新增政府性基金预算财政拨款收入项目
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市揭西县灰寨镇人民政府2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.08 万元,完成预算 11.66 万元的 95.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0
万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元,完成预算 2.50 万元的 95.00% ;公务接待费支出决算为 8.70 万元,完成预算 9.16 万元的 95.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.60 万元, 下降5.10% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少0.13万元,下降5.20% ;公务接待费支出决算 减少0.48万元,下降5.20% 。 公务用车购置及运行费支出公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 2.38万元,占21.44% ;公务接待费支出 8.70万元,占78.56% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.38 万元, 2017年镇机关单位
公务用车保有量为 2 辆,主要用于 日常公务
3.公务接待费支出 8.70 万元,主要用于 接待上下级公务人员用餐 。 2017年,镇机关 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 62 次,接待人数共 745 人, 主要包括上下级公务人员及部分外出乡贤。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 238.49 万元,比上年 减少94.95 万元, 下降66.15%。 主要增减变动情况是: 本年度人员及公用经费增加
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中, 一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾清扫车 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 本年度无开展绩效自评。
重点项目绩效评价报告。2017年度本部门无重点项目绩效评价报告。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度无开展项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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