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大溪镇人民政府2017年部门决算公开
发文时间:2018-11-14 10:27:15


 

 

 

 2017年揭阳市揭西县大溪镇人民政府决算公开报告


目       录

 

第一部分    揭阳市揭西县大溪镇人民政府 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分    揭阳市揭西县大溪镇人民政府 概况

(一)部门主要职责

 大溪镇人民政府的主要职责是:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。  

(二)部门决算单位构成

 按乡镇功能定位要求,大溪镇定位为农业旅游生态发展区。根据乡镇分类和功能定位要求,大溪镇机关内设机构设置为“四办两中心”(均为正股级),具体职能为:

1、党政办公室(加挂人大常委会办公室牌子),负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、入大日常工作和机关后動管理工作。通过授权、委托,赋予行政综合执法职责,设立行政综合执法队(正副队长由党政办公室正副主任兼任);发挥好党代表、人大代表、政协委员的作用,设立“两代表一委员”工作室,室主任由镇人大副主席兼任;综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作;协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室(加挂财政所、会计核算中心牌子)。负责农口工作,包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作;负责研究、制订经济发展规划,抓好内外贸易工作;指导乡镇企业活动,协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作;负责财政预算预算;组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源,主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。主任由镇委副书记兼任,设专职副主任1名(副科级),派出所所长、司法所所长兼任副主任。

6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务等工作。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:镇本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:

1、人大

2、纪律检查委员会(与监察室室合署)

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会

(二)本部门内设机构、人员构成情况:编制数62人(其中机关人员39人,事业编制23人),实际在职人数为79(其中机关人员39人,事业编制23人,经费自理人员17人)。  


第二部分    揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,973.92

一、一般公共服务支出

26

468.42

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

2.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

58.76

 

8

 

、社会保障和就业支出

33

118.72

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

119.79

 

10

 

、节能环保支出

35

35.66

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

146.24

 

12

 

二、农林水支出

37

2,887.54

 

13

 

三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

四、资源勘探信息等支出

39

11.41

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

33.37

 

19

 

十九、住房保障支出

44

60.02

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

32.00

本年收入合计

22

3,973.92

本年支出合计

47

3,973.92

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

0.00

年末结转和结余

49

0.00

总计

25

3,973.92

总计

50

3,973.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

 

收入决算表

 

公开02表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府      

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 合计

3,973.92

3,973.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

468.42

468.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

385.03

385.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

279.03

279.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.84

5.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

45.95

45.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

58.76

58.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

58.56

58.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

58.46

58.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

广播

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.72

118.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.75

19.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

16.85

16.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

77.21

77.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

77.21

77.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.88

14.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城居民基本养老保险基金的补助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

119.79

119.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.46

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.46

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

53.14

53.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城居民基本医疗保险基金的补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

35.66

35.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

35.66

35.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

35.66

35.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

社区支出

146.24

146.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城社区支出

146.24

146.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城社区支出

146.24

146.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,887.54

2,887.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.63

54.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

31.57

31.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

74.58

74.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

64.86

64.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,434.60

2,434.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,700.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

734.60

734.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

295.57

295.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

226.36

226.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

60.72

60.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

33.37

33.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

33.37

33.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

33.37

33.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

3,973.92

1,120.12

2,853.80

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

468.42

371.15

97.27

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

385.03

320.03

65.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

279.03

264.03

15.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.00

56.00

50.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.57

0.27

0.30

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

0.57

0.27

0.30

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

18.85

7.50

11.35

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

7.52

5.17

2.35

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.84

0.99

4.85

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

4.85

0.00

4.85

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

45.95

34.95

11.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

45.95

34.95

11.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

58.76

50.76

8.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

58.56

50.56

8.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

58.46

50.46

8.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

广播

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.72

108.17

10.56

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.46

1.65

0.81

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.75

16.36

3.40

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

16.85

15.45

1.40

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.91

0.91

2.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

77.21

77.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

77.21

77.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

14.88

11.88

3.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.88

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

2082602

财政对城居民基本养老保险基金的补助

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

119.79

60.57

59.22

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6.46

0.00

6.46

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

6.46

0.00

6.46

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

53.14

51.34

1.80

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

7.44

7.14

0.30

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

44.50

43.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2101202

财政对城居民基本医疗保险基金的补助

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

35.66

0.00

35.66

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

35.66

0.00

35.66

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

35.66

0.00

35.66

0.00

0.00

0.00

212

社区支出

146.24

146.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城社区支出

146.24

146.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城社区支出

146.24

146.24

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,887.54

362.31

2,525.23

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.63

46.13

8.50

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

31.57

31.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

14.57

14.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

21302

林业

4.75

0.34

4.41

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.41

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

21303

水利

74.58

16.86

57.72

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

64.86

16.86

48.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

9.72

0.00

9.72

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,434.60

20.40

2,414.20

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,700.00

0.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

734.60

20.40

714.20

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

295.57

278.57

17.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

226.36

226.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

60.72

52.22

8.50

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

2130899

其他普惠金融发展支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

行政运行

11.41

11.41

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

33.37

0.00

33.37

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

33.37

0.00

33.37

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

33.37

0.00

33.37

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.02

9.52

50.50

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

50.50

0.00

50.50

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

50.50

0.00

50.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.52

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,941.92

一、一般公共服务支出

29

468.42

468.42

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

32.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

2.00

2.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

58.76

58.76

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

118.72

118.72

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

119.79

119.79

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

35.66

35.66

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

146.24

146.24

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

2,887.54

2,887.54

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

11.41

11.41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

33.37

33.37

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

60.02

60.02

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

32.00

0.00

32.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,973.92

本年支出合计

52

3,973.92

3,941.92

32.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

3,973.92

总计

56

3,973.92

3,941.92

32.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,941.92

1,120.12

2,821.80

201

一般公共服务支出

468.42

371.15

97.27

20101

人大事务

3.00

0.00

3.00

2010199

其他人大事务支出

3.00

0.00

3.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

385.03

320.03

65.00

2010301

行政运行

279.03

264.03

15.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

106.00

56.00

50.00

20105

统计信息事务

0.57

0.27

0.30

2010505

专项统计业务

0.57

0.27

0.30

20106

财政事务

18.85

7.50

11.35

2010601

行政运行

2.33

2.33

0.00

2010607

信息化建设

7.52

5.17

2.35

2010699

其他财政事务支出

9.00

0.00

9.00

20129

群众团体事务

5.84

0.99

4.85

2012901

行政运行

0.99

0.99

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

4.85

0.00

4.85

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.40

7.40

0.00

2013101

行政运行

7.40

7.40

0.00

20132

组织事务

1.77

0.00

1.77

2013299

其他组织事务支出

1.77

0.00

1.77

20199

其他一般公共服务支出

45.95

34.95

11.00

2019999

其他一般公共服务支出

45.95

34.95

11.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

20499

其他公共安全支出

2.00

0.00

2.00

2049901

其他公共安全支出

2.00

0.00

2.00

207

文化体育与传媒支出

58.76

50.76

8.00

20701

文化

58.56

50.56

8.00

2070109

群众文化

0.10

0.10

0.00

2070199

其他文化支出

58.46

50.46

8.00

20704

新闻出版广播影视

0.20

0.20

0.00

2070404

广播

0.20

0.20

0.00

208

社会保障和就业支出

118.72

108.17

10.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.46

1.65

0.81

2080109

社会保险经办机构

1.65

1.65

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.81

0.00

0.81

20802

民政管理事务

19.75

16.36

3.40

2080208

基层政权和社区建设

16.85

15.45

1.40

2080299

其他民政管理事务支出

2.91

0.91

2.00

20805

行政事业单位离退休

77.21

77.21

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

77.21

77.21

0.00

20810

社会福利

14.88

11.88

3.00

2081002

老年福利

11.88

11.88

0.00

2081005

社会福利事业单位

3.00

0.00

3.00

20811

残疾人事业

1.07

1.07

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.07

1.07

0.00

20819

最低生活保障

2.50

0.00

2.50

2081902

农村最低生活保障金支出

2.50

0.00

2.50

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.55

0.00

0.55

2082602

财政对城居民基本养老保险基金的补助

0.55

0.00

0.55

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

0.00

0.30

210

医疗卫生与计划生育支出

119.79

60.57

59.22

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3.88

3.88

0.00

2100101

行政运行

3.88

3.88

0.00

21003

基层医疗卫生机构

50.00

0.00

50.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

50.00

0.00

50.00

21004

公共卫生

6.46

0.00

6.46

2100499

其他公共卫生支出

6.46

0.00

6.46

21007

计划生育事务

53.14

51.34

1.80

2100716

计划生育机构

1.20

1.20

0.00

2100717

计划生育服务

7.44

7.14

0.30

2100799

其他计划生育事务支出

44.50

43.00

1.50

21011

行政事业单位医疗

5.35

5.35

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.35

5.35

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.96

0.00

0.96

2101202

财政对城居民基本医疗保险基金的补助

0.96

0.00

0.96

211

节能环保支出

35.66

0.00

35.66

21103

污染防治

35.66

0.00

35.66

2110304

固体废弃物与化学品

35.66

0.00

35.66

212

社区支出

146.24

146.24

0.00

21299

其他城社区支出

146.24

146.24

0.00

2129999

其他城社区支出

146.24

146.24

0.00

213

农林水支出

2,887.54

362.31

2,525.23

21301

农业

54.63

46.13

8.50

2130104

事业运行

31.57

31.57

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

14.57

14.57

0.00

2130199

其他农业支出

8.50

0.00

8.50

21302

林业

4.75

0.34

4.41

2130204

林业事业机构

0.34

0.34

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.41

0.00

4.41

21303

水利

74.58

16.86

57.72

2130306

水利工程运行与维护

64.86

16.86

48.00

2130399

其他水利支出

9.72

0.00

9.72

21305

扶贫

2,434.60

20.40

2,414.20

2130504

农村基础设施建设

1,700.00

0.00

1,700.00

2130599

其他扶贫支出

734.60

20.40

714.20

21307

农村综合改革

295.57

278.57

17.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

226.36

226.36

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

8.50

0.00

8.50

2130799

其他农村综合改革支出

60.72

52.22

8.50

21308

普惠金融发展支出

23.00

0.00

23.00

2130899

其他普惠金融发展支出

23.00

0.00

23.00

21399

其他农林水支出

0.40

0.00

0.40

2139999

其他农林水支出

0.40

0.00

0.40

215

资源勘探信息等支出

11.41

11.41

0.00

21506

安全生产监管

11.41

11.41

0.00

2150601

行政运行

11.41

11.41

0.00

220

国土海洋气象等支出

33.37

0.00

33.37

22001

国土资源事务

33.37

0.00

33.37

2200110

国土整治

33.37

0.00

33.37

221

住房保障支出

60.02

9.52

50.50

22101

保障性安居工程支出

50.50

0.00

50.50

2210105

农村危房改造

50.50

0.00

50.50

22102

住房改革支出

9.52

9.52

0.00

2210201

住房公积金

9.52

9.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

638.08

302

商品和服务支出

356.00

30101

  基本工资

282.33

30201

  办公费

261.59

30102

  津贴补贴

355.74

30202

  印刷费

8.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.50

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1.30

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3.10

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.50

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

18.95

303

对个人和家庭的补助

121.79

30211

  差旅费

8.40

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

77.21

30213

  维修(护)费

18.35

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

11.20

30304

  抚恤金

1.53

30215

  会议费

1.12

30305

  生活补助

33.52

30216

  培训费

1.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

11.40

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

5.85

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

9.52

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.75

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

4.25

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

4.25

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

759.86

 

公用经费合计

360.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.00

0.00

5.00

0.00

5.00

12.00

16.15

0.00

4.75

0.00

4.75

11.40

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 揭阳市揭西县大溪镇人民政府 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 合计

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

0.00

229

其他支出

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

32.00

32.00

0.00

32.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


第三部分    揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年度总收入 3973.92 万元,其中本年收入 3973.92 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 3973.92 万元, 比上年决算数增加1854.47万元,增长87.50%,主要变动情况:增加新农村建设。 

2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平 

3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平 

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平 

5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平 

(二)年度支出总体情况

 揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年度总支出 3973.92 万元,其中本年支出 3973.92 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1120.12 万元, 比上年决算数减少87.06万元,下降7.21%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。 

2.项目支出 2853.80 万元, 比上年决算数增加1941.53万元,增长212.82%,主要变动情况:增加新农村建设。 

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。 

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。 

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

 揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年度财政拨款收入合计 3973.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3941.92 万元,比上年决算数 增加1889.22 万元, 增长92.04%;主要变动情况:增加新农村建设 ;政府性基金预算财政拨款收入 32.00 万元,比上年决算数 减少34.75 万元, 下降52.06%;主要变动情况:上级相关资金预算拨款。 

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

 揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年度财政拨款支出合计 3973.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3941.92 万元,比年初预算数 增加2514.75 万元, 增长176.21%;主要变动情况:增加新农村建设 ;政府性基金预算财政拨款支出 32.00 万元,比年初预算数 增加32.00 万元, 增长0%;主要变动情况:与去年一致。 

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 揭阳市揭西县大溪镇人民政府2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.15 万元,完成预算 17.00 万元的 95.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元,完成预算 5.00 万元的 95.00% ;公务接待费支出决算为 11.40 万元,完成预算 12.00 万元的 95.00% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.85 万元, 下降5.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 减少0.25万元,下降5.00% ;公务接待费支出决算 减少0.60万元,下降5.00% 。 因公出国(境)费支出的主要情况:没有相关支出;公务用车购置及运行费支出的主要情况:没有相关支出;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 4.75万元,占29.41% ;公务接待费支出 11.40万元,占70.59% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 没有相关支出。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.75 万元,  2017年大溪镇人民政府 公务用车保有量为 4 辆,主要用于 一般公务。 

3.公务接待费支出 11.40 万元,主要用于 正常公务接待 。 2017年大溪镇人民政府 共接待国外来访团组 0  个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 80 次,接待人数共 970 人, 主要包括上级调研、考察、培训会等工作人员的接待。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 176.65 万元,比上年 减少30.22 万元, 下降14.61%。 主要增减变动情况是: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

(二)政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。  

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中, 其他用车4辆,其他用车主要是一般公务用车。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况,力争完成绩效目标的100%,比去年增长10%。  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金39万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“揭西县村(社区)公共服务站建设”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出39万元。从评价情况来看,“揭西县村(社区)公共服务站建设”项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,实现每个行政村和居委会都建设一个公共服务站。  


第四部分   名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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