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河婆街道2016年度部门决算信息公开
发文时间:2017-12-13 10:24:08

目 

  第一部分   揭西县河婆街道办事处概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分   揭西县河婆街道办事处2016年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分   揭西县河婆街道办事处2016年部门决算情况说明

  第四部分   名词解释

 

 


  第一部分   揭西县河婆街道办事处概况

  (一)部门主要职责
  揭西县河婆街道办事处是主管政府工作的职能部门。主要职责:
  1、党政办公室。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大联络工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托,赋予行政综合执法职责,设立行政综合执法队(正副队长由党政办公室副主任兼任),综合执法队归口党政办管理。联络党代表、人大代表、政协委员发挥好参政议政作用;
  2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作;协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。
  3、农业经济办公室(加挂财政所、会计核算中心牌子)。负责农口工作,包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作;负责研究、制订经济发展规划,抓好内外贸易工作;指导乡镇企业活动,协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作;负责财政预算决算;组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
  4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。
  5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
  6、综治信访维称中心。整合街道信访、综治等资源,主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作,主任由街道党工委副书记兼任,设专职副主任1名(副科级),派出所所长、司法所所长兼任副主任。
  7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。
  (二)机构设置
  根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求,街道党工委、街道办要加强对农村工作的领导,转变职能,改进工作作风,集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则,综合设置党工委、街道办机构。根据乡镇分类和功能定位要求,街道办机构内设机构设置为“五办两中心”(均为正股级),具体名称为:
  1、党政办公室
  2、村镇建设办公室
  3、农业经济办公室(加挂财政所、会计核算中心牌子)
  4、人口和计划生育办公室
  5、组织宣传办公室
  6、综治信访维稳中心
  7、社会事务服务中心
  此外,按有关规定设置下列机构:
  1、纪律检查委员会(与监察室合署)
  2、武装部
  3、共青团
  4、妇联
  5、工会

 

  第二部分   揭西县河婆街道办事处2016年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分  揭西县河婆街道办事处2016年部门决算情况说明
  一、2016年度收入支出决算总体情况说明
  (一)年度收入总体情况
  揭西县河婆街道办事处2016年度总收入3900.92万元,其中本年收入3900.92万元。具体情况如下:
  1、财政拨款收入3900.92万元,比2015年决算数减少4112.37万元,减少51.33%,主要原因是压缩公用经费与项目支出有所减少。
  (二)年度支出总体情况
  揭西县河婆街道办事处2016年度总支出3900.92万元,其中本年支出3900.92万元。具体情况如下:
  1、一般公共服务支出765.89万元,主要用于工资支出及公用经费支出,比2015年决算数减少446.23万元,下降36.81%,主要原因是压缩公用经费支出。
  2、文化体育与传媒支出31.78万元,主要用于文化设施建设支出,比2015年决算数增加14.28万元,增长81.6%,主要原因是加大文化设施建设方面投入。
  3、社会保障和就业支出597.90万元,主要用于离退休干部及社区干部工资支出,以及80周岁以上高龄老人津贴支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出251.63万元,主要用于计划生育及社会公共事务方面支出,比2015年决算数减少1005.19万元,下降79.98%,主要原因是计划生育方面支出减少。
  5、节能环保支出86.90万元,主要用于垃圾处理与其他防治污染支出,比2015年决算数减少57.78万元,下降39.94%,主要原因是其他防治污染支出有所减少。
  6、城乡社区支出522.95万元,主要用于2015、2016年度基本农田保护经济补偿支出,以及社会公共事务支出,比2015年减少845.68万元,下降61.79%,主要原因是无征地拆迁支出及社会公共事务支出减少。
  7、农林水支出1593.35万元,主要用于村干部工资、村委办公费、危房改造资金、精准扶贫资金、水利所办公费及人员工资等支出,比2015年减少1588.65万元,下降49.93%,主要原因是水利工程建设、危房改造等方面支出减少。
  8、住房保障支出15.52万元,主要用于干部职工住房公积金支出。
  二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
  (一)2016年度财政拨款收入说明
  揭西县河婆街道办事处2016年度财政拨款收入合计3900.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3745.83万元,比年初预算数减少1452.14万元,下降27.94%,主要原因是公用经费收入减少;政府性基金预算财政拨款收入155.09万元,比年初预算数增加155.09万元,增长100%,主要原因是增加基本农田保护经济补偿资金及彩票公益金收入。
  (二)2016年度财政拨款支出说明
  揭西县河婆街道办事处2016年度财政拨款支出合计3900.92万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3745.83万元,比年初预算数减少1452.14万元,下降27.94%,主要原因是公用经费支出减少;政府性基金预算财政拨款支出155.09万元,比年初预算数增加155.09万元,增长100%,主要原因是增加基本农田保护经济补偿资金及彩票公益金支出。
  分功能科目看,一般公共服务支出765.89万元,主要用于工资支出及公用经费支出;文化体育与传媒支出31.78万元,主要用于文化设施建设支出;社会保障和就业支出597.90万元,主要用于离退休干部及社区干部工资支出,以及80周岁以上高龄老人津贴支出;医疗卫生与计划生育支出251.63万元,主要用于计划生育及社会公共事务方面支出;节能环保支出86.90万元,主要用于垃圾处理与其他防治污染支出;城乡社区支出522.95万元,主要用于2015、2016年度基本农田保护经济补偿支出,以及社会公共事务支出;农林水支出1593.35万元,主要用于村干部工资、村委办公费、危房改造资金、精准扶贫资金、水利所办公费及人员工资等支出;住房保障支出15.52万元,主要用于干部职工住房公积金支出。
  三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  揭西县河婆街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元,完成预算15.4万元的100%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算5万元的100%;公务接待费支出决算为10.4万元,完成预算10.4万元的100%。
与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出5万元,占32.47%;公务接待费支出10.4万元,占67.53%。具体情况如下:
  1、公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中:公务用车运行及维护费支出5万元,2016年公务用车保有量为4辆,主要用于执行公务。
  2、公务接待费支出10.4万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年发生国内接待62次,接待人数共946人。主要包括上级单位、其他相关单位及乡贤等。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出356.16万元,比2015年增加216.83万元,增长155.62%,主要原因是基层(村、社区)办公经费有所提高,部分部门办公经费增加等。
  (二)政府采购支出情况说明
  2016年本部门无政府采购支出。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,特种专业技术用车1辆。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2141.73万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,所有项目支出绩效情况较为理想,达到了设定的各项绩效目标。

  第四部分    名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出。
  三、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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