(社会公开)
根据县委巡察工作统一部署,2024年8月14日至9月13日,县委第四巡察组对县财政局党组开展了巡察“回头看”。
2024年10月17日,十二届县委第一轮巡察“回头看”情况报告已经县委巡察工作领导小组审核,并呈报县委审批同意。
2022年7月5日十二届县委第二轮巡察反馈以来,县财政局能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党中央关于财政工作重大决策部署和省委、市委重点工作安排,对巡察反馈的问题进行检视,坚持把解决具体问题与普遍问题、当前问题与长远问题结合起来,集中解决巡察发现的主要矛盾、突出问题,在加强党的领导、履行管党治党政治责任、推进巡察整改落实等方面做了一系列实际工作。2020年-2022年,县财政局在全国县级财政管理综合评价中排名分别为30名、198名、81名,为推动揭西经济社会高质量发展作出了积极贡献。截至2024年8月,财政局对巡察组巡察反馈的39个问题,大部分已整改完成,小部分问题未整改到位,建立健全长效机制12个。
巡察“回头看”期间,巡察组发现还存在一些问题,现将有关情况反馈如下:
一、巡察发现的主要问题
(一)学习党的理论政策不深入,贯彻落实上级决策部署有差距
1.学用结合不紧密。一是对“第一议题”理解存在偏差,局党组部分会议未将“第一议题”放在议程的第一项,组织学习习近平总书记关于县财政工作重要论述和指示精神较少,部分学习内容简单,且没有结合财政工作实际提出贯彻落实措施。二是对“百千万工程”重要性认识不充分。党组会、局务会研究“百千万工程”少,且会议记录仅简单记录标题,未能结合县委县政府决策部署,强化资金统筹,助推我县“百千万工程”提质增效。
2.对整改工作认识不到位。部分问题整改措施针对性不强、不具体,未能从源头上解决问题。
(二)重点关注问题未整改到位
1.财税收入“开源乏术”。在推动解决财政收入结构单 一问题上没有根本解决办法,我县一般公共预算收入增长乏 力。
2.个别业务股室工作质效不高问题依然存在。财审专业能力不强,工作质效不佳。
(三)巡察反馈问题整改不彻底
1.公车管理不规范,审批不完善。
2.党的组织生活不够严实。一是集中学习会记录马虎,个别会议真实性存疑。二是民主测评会数据统计错漏。
3.管党治党责任仍待提升。局党组对党风廉政建设工作重视不够,防范风险意识不强,管党治党政治责任淡化。
(四)履行职责职能不到位
1.沟通协调机制不畅通。一是与住建局等部门横向联系不足。二是与建设单位纵向沟通不足。
2.差旅费报销审批程序把关不严。
3.对农村财务管理工作指导不到位。村级财务管理参差不一,个别村会计科目设置不合理,报账手续不齐、结账出错、错报漏报多报等不规范现象时有发生。
4.审计反馈问题整改不到位。未对违反国有资产管理使用规定的责任单位进行处理,国有资产管理责任意识有待提升。
二、意见建议
(一)提高政治站位,推进整改工作落实落细。要提高政治站位,持续深入学习习近平总书记关于财政工作的重要指示精神和巡视整改的系列重要论述,落实党中央、省市县委重大决策部署。要深刻认识巡察整改的重要性,坚持问题导向,深入剖析原因,细化工作措施,推动整改工作落到实处。
(二)强化责任落实,切实提高履职尽责能力。要切实强化主责、主业意识,严肃党内政治生活和组织生活。要加强干部队伍建设,规范选人用人程序,强化党员干部日常教育和监督管理。要提升履职尽责能力意识,建立沟通协调制度,规范工程项目财政审核工作。
(三)强化成果运用,切实推动财政高质量发展。要巩固和深化巡察整改成果,注重从根源上进行整改,通过完善各项规章制度,织密织牢制度的“笼子”,把巡察整改成果转化为推动财政发展的强大动力,推动县财政工作迈上新台阶。
以上反馈意见,请财政局党组高度重视,落实全面从严治党要求,切实担负起主体责任,按照县委巡察工作领导小组要求,认真研究反馈意见,抓好整改落实。
(联系人:方宁;电话:159 1656 3475)
中共揭西县委第四巡察组
2024年11月12日
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